Szkolenie online
VAT w procesach księgowych w SSC – poziom średnio-zaawansowany
Kategoria: Online SSC/GBS, Online TAXES
I. Specyficzne transakcje towarowe (szkolenie dotyczące transakcji towarowych, nie tylko tych podstawowych ale również bardziej specyficznych jak np. przemieszczenie międzymagazynowe, call-off stock, transakcje łańcuchowe – wprowadzenie, dostawa z instalacją, dostawa dokonywana przez zagraniczne podmioty). Szkolenie dedykowane dla osób mających już podstawową wiedzę z zakresu VAT. Czas trwania: około 4 h
1. Dostawa towarów
2. Transakcje krajowe
3. WDT/WNT
4. Eksport/Import towarów
5. Przemieszczenie własnych towarów
6. Call-off stock
7. Transakcje trójstronne i łańcuchowe
8. Dostawy lokalne dokonywane przez zagranicznych podatników
9. Dostawa z montażem
10. Case study
II. Specyficzne transakcje usługowe: szkolenie dotyczące transakcji usługowych oraz rozliczania ich na gruncie podatku VAT – poziom średnio-zaawansowany, w tym kwestii specyficznych jak np. związanych z koncepcją świadczeń złożonych, alokacją podatku VAT itd.). Szkolenie dedykowane dla osób mających już podstawową wiedzę z zakresu VAT. Czas trwania: około 4 h
1. Wprowadzenie
2. Świadczenie usług – podstawowe definicje
3. Kto jest podatnikiem z tytułu świadczenia usług?
4. Miejsce świadczenia usług na rzecz podatników (B2B)
5. Miejsce świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami (B2C)
6. Formy rozliczania VAT od transakcji usługowych
7. Kompleksowe świadczenia
8. Problemy praktyczne
9. Case study
III. Foreign VAT (podatek VAT zapłacony zagranicą) –szkolenie w sposób szczegółowy omawia tematykę podatku VAT zapłaconego zagranicą; pozwala zrozumieć w jakich sytuacjach podatek ten powstaje, w jaki sposób powinniśmy go księgować oraz jak go odzyskać. Szkolenie zawiera praktyczne przykłady. Szkolenie dedykowane dla osób mających już podstawową wiedzę z zakresu VAT. Czas trwania: około 4 h
1. Transakcje, które skutkują opodatkowaniem zagranicznym podatkiem VAT
a) Transakcje towarowe
b) Transakcje dotyczące usług
2. Zwrot zagranicznego podatku VAT
3. Podejście do zagranicznych faktur VAT
4. Uwagi praktyczne
5. Case Study
Cena: 2970 zł + 23% VAT
Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Harmonogram szkolenia
Masz pytania? Chętnie odpowiemy.
Paulina Barwicka
tel. 22 208 28 23 | kom. 501 562 921
paulina.barwicka@adnakademia.pl